泾河集团审计委员会召开2024年第一次会议

2024-01-17 来源:

1月15日,泾河集团审计委员会召开2024年第一次会议,泾河集团党委书记、董事长张鹏飞主持会议并讲话,审计委员会委员及成员单位负责人参加会议。会议听取并研究讨论了泾河集团2023年度审计工作的汇报及2024年度审计工作计划。

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会议指出,扎实做好审计工作是贯彻中央、省委、市委、新区、新城党委决策部署的具体行动,要牢牢把握政治方向,坚持和加强党对审计工作的全面领导,要始终聚焦泾河集团党委中心工作,紧紧围绕重点领域,切实履行好审计监督服务职责,发挥好审计“治已病、防未病”作用。


会议强调,要通过内部审计进一步优化完善制度流程,结合发现的突出问题、重点问题,深入分析查找问题背后可能存在的制度漏洞,坚持废改立并举,不断提升经营活动制度化、标准化、规范化水平。要扎实做好内审整改“后半篇文章”,加大审出问题跟踪问效督促力度,对发现问题台账式管理,要求责任到人、限期整改,动态消号。要加强内审队伍建设,建立健全工作机制,推进内部审计监督与纪检监察考核督办贯通协同,为集团高质量发展提供坚强保障。


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