集团动态 | 内部审计工作调研

2023-10-12 来源:

为深入学习贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,泾河集团内控管理部按照泾河集团审计工作专题会议要求,结合内审工作开展情况拟定调研提纲,于10月7日开始分别赴西咸集团、各新城下属集团、经发集团等单位开展内部审计工作调研。

QQ截图20231012124441.jpg

内控管理部和各调研单位交流了近年内审工作开展情况、经验做法、工作成效,沟通了审计委员会组建及机构人员设置情况,讨论了内审工作存在的问题与困难,并交换了工作建议。


为泾河集团进一步强化内审工作,提升体制机制建设具有积极作用,内控管理部将进一步总结先进经验和做法,发挥好审计监督和服务作用,针对日常工作存在的问题和短板,研究提升举措,推动泾河集团内部审计工作高质量发展。


回顶部