集团动态丨持续做实内部审计

2023-09-14 来源:

为加强工程项目监督管理,提高资金使用效益,根据《泾河集团2023年内部审计工作计划》安排,内控管理部联合前期设计部、工程管理部对泾河城服2022年度建设项目工程管理情况进行专项审计。

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此次专项审计采取数据采集分析、资料查阅、座谈交流等多种形式进行,聚焦工程建设管理中的重点环节,围绕项目建设基本程序、内控制度建设、招标采购、合同管理、资金管理等环节进行全面检查,对项目资料进行综合梳理,提出合理的建议和意见,从制度建设、招标采购、资金管理、造价等方面促进被审计单位管理水平,切实保障项目顺利推进。


下一步,内控管理部将深度剖析寻找问题根源,切实指导子公司解决问题,进一步提升集团在工程建设领域的经营管理水平,促进公司高质量发展。


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