作风建设见成效|切实提高审计监督效能

2022-12-29 来源:


为进一步强化审计监督职能,完善内部审计监督体系,集团内控管理部制定出台了《泾河集团审计整改工作实施细则》等制度。为加强制度宣贯,提高各单位审计监督业务能力,近日,人力资源部联合内控管理部举办了2022 年度“崇文大讲堂”系列培训第十七期——泾河集团内部审计制度专题培训。

  

此次培训内控管理部王瑄副部长对《泾河集团审计整改工作实施细则》进行了全方位解读,重点围绕审计整改重要性、审计整改内容及主体责任、审计整改工作程序及要求、审计结果运用、审计整改责任问责五个方面进行了详细的讲解,深刻剖析了审计整改过程中存在的问题,并提出加强审计整改工作的对策和建议。


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随后对《泾河集团审计、巡察资料报送审核流程》进行了讲解,对审计资料报送的范围、责任分工、报送流程等做出了明确规定,确保报送的档案资料标准一致、合格规范。

  

此次培训,对集团各部门、各子公司提高审计整改意识、落实审计整改工作、规范审计资料报送起到了很好指导和推动作用,有效敦促了集团上下坚持依法审计,树立法律意识,防范审计风险。


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