集团动态|开展专项审计 提高风险管控力

2021-08-19 来源:

为进一步规范子公司经营活动,加强核算管理,以防范债务风险和规范财务收支、提高资金使用效益、深化提高企业财务管理水平为目标,近日,泾河集团内控管理部对泾河实业财务收支情况开展专项审计。


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此次审计涵盖泾河实业及下属泾河茯茶子公司,重点围绕收入管理、成本费用管理、资金风险管理、往来款项管理、资产管理、对外投资、内控完善情况等方面开展财务收支情况审查。审计组成员通过查阅资料、人员访谈、数据分析、现场盘点等方式,深入分析财务核算及日常管理中存在的问题及潜在风险,并就审计发现问题与相关人员进行沟通交流,提醒被审单位重视财务风险管控,不断强化企业内控管理。


接下来,泾河集团内控管理部将及时下发专项审计报告,持续跟进问题,督促相关责任单位制定审计整改方案,加快审计整改步伐;同时,在日常工作中更加深入地与各子公司进行沟通交流,强化宗旨服务理念,提高子公司注重对项目事前、事中的风险防范预警能力,做到及时发现问题及时处理,充分发挥内部审计监督、服务双职责。

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