集团动态 | 泾河集团开展2020年内审整改落实情况跟踪审计

2021-03-17 来源:

为深化审计监督体系建设,着力“治已病”“防未病”,强化审计查出问题的整改落实,建立健全审计整改长效机制。近日,根据《泾河集团2021年审计工作计划》,泾河集团对2020年实施完成的审计项目整改落实情况进行跟踪审计。


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为进一步推动子公司审计整改落实到位,泾河集团严格审计问题台账管理,对审计查出的问题逐项逐条摆列清单,明确整改要求、整改时限,下发审计通知书,要求各子公司按期完成整改。本次跟踪审计主要检查2020年泾河集团内部审计报告中发现问题的整改情况、审计报告中明确要求整改而未整改到位的问题,审计建议的落实情况,查看被审计单位是否将审计发现问题整改到位。对未能及时整改的问题,提出合理建议和意见,帮助被审计单位尽快完成整改落实工作。




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下一步


泾河集团将继续认真贯彻落实新区、新城及集团各项决策部署,按照年度审计工作计划,组织实施好各项审计工作,在精准发现问题、有效解决问题、推进制度完善上下狠功夫,有效发挥审计监督职能,确保公司健康有序发展。


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