开展合同专项审计 落实合同管理规范
2020-12-15   
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根据《泾河集团2020年度审计计划》安排,进一步规范公司经营活动,提高合同管控水平和风险管控能力,最大限度降低合同签订及履约过程中的风险,泾河集团审计小组对泾河城建、泾河实业合同执行情况开展专项审计。





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此次检查覆盖合同执行全过程,重点围绕合同制度建设、相对方资质及履约、授权审批及签订管理、主要文本内容、履约情况、档案管理6个方面,共检查合同80份。采取访谈、查阅资料、样本量分析等方式开展合同专项审计工作。审计结论采用问题确认单的形式与被审单位进行书面意见反馈,通过被审单位反馈意见及业务交流,更深入落实现象反映本质;同时就检查过程中存在的风险点,提醒被审单位予以规范改进,充分发挥了内部审计监督服务职能。  





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下一步,泾河集团将持续跟进,及时印发审计报告,下达审计通知,督促相关责任单位进行整改,确保此次审计工作取得实效。